Dados do pagamento de número 10070135


  • Data do pagamento 10/07/2020
  • Valor 5.022,73 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 5.022,73 71002 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 40835

Dados do empenho de número 10070060
  • Empenho feito em 10/07/2020
  • Tipo: Global
  • Credor: FOLHA-ADM-COMI SSIONADO
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 012 - Secretaria de Administração
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0003 - Gestão e Manutenção da Secretaria de Administração
  • Projeto / Atividade: 2.006 - Manutenção da Secretaria Municipal de Adminstração
  • Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2020.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
10070060 10 de julho de 2020 Empenho Realizado 10.045,46
10070037 10 de julho de 2020 Liquidação Realizado 10.045,46
10070135 10 de julho de 2020 Pagamento Realizado 5.022,73
02100006 2 de outubro de 2020 Empenho Anulado 5.022,73
02100045 2 de outubro de 2020 Liquidaçao Anulado 5.022,73