Dados do pagamento de número 03070048


  • Data do pagamento 03/07/2020
  • Valor 6.900,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 6.900,00 70303 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 40835

Dados do empenho de número 03070017
  • Empenho feito em 03/07/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: C2A SERVICOS E M TECNOLOGIA D A INFORMATICA EIRELI
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 012 - Secretaria de Administração
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0003 - Gestão e Manutenção da Secretaria de Administração
  • Projeto / Atividade: 2.006 - Manutenção da Secretaria Municipal de Adminstração
  • Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (IMPRESSORA), PARA AUXILIAR NA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITADO.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
03070017 3 de julho de 2020 Empenho Realizado 6.900,00
03070027 3 de julho de 2020 Liquidação Realizado 6.900,00
03070048 3 de julho de 2020 Pagamento Realizado 6.900,00