Dados do pagamento de número 03070059


  • Data do pagamento 03/07/2020
  • Valor 104,55 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 104,55 70304 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 38464X

Dados do empenho de número 03070022
  • Empenho feito em 03/07/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: INSS-JUROS E M ULTAS
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 022 - Pragrama - SUS/ESTADO.
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 301 - Atenção Básica
  • Programa de governo: 0010 - Gestão e Manutenção da Secretaria de Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.072 - Manutenção da Estratégia Saúde da Familia - ESF
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de custeio
  • Histórico: JUROS E MULTAS REFERENTE AO ATRASO DO PAGAMENTO DO INSS - MAIO DE 2020.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
03070022 3 de julho de 2020 Empenho Realizado 104,55
03070035 3 de julho de 2020 Liquidação Realizado 104,55
03070059 3 de julho de 2020 Pagamento Realizado 104,55