Dados do pagamento de número 31080005


  • Data do pagamento 31/08/2020
  • Valor 300,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 300,00 0 Banco Bradesco S.A. CAPANEMA 0763 5814510

Dados do empenho de número 31080007
  • Empenho feito em 31/08/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: FRANCISCO SERG IO CARVALHO FA RIAS
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 012 - Secretaria de Administração
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0003 - Gestão e Manutenção da Secretaria de Administração
  • Projeto / Atividade: 2.006 - Manutenção da Secretaria Municipal de Adminstração
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS AO SERVIDOR, OBJETIVANDO VIAGEM PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS RESERVISTAS DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E AGOSTO, CONFORME PORTARIA EM ANEXO.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
31080007 31 de agosto de 2020 Empenho Realizado 300,00
31080026 31 de agosto de 2020 Liquidação Realizado 300,00
31080005 31 de agosto de 2020 Pagamento Realizado 300,00