Dados do pagamento de número 16100014


  • Data do pagamento 16/10/2020
  • Valor 2.540,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 2.540,00 101602 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 40835

Dados do empenho de número 08090003
  • Empenho feito em 08/09/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: TARCISO SILVA DA SILVA
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 012 - Secretaria de Administração
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0003 - Gestão e Manutenção da Secretaria de Administração
  • Projeto / Atividade: 2.006 - Manutenção da Secretaria Municipal de Adminstração
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: SERVIÇO EM MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO,REALIZADO NAS SALAS DO PREDIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
08090003 8 de setembro de 2020 Empenho Realizado 2.540,00
08090011 8 de setembro de 2020 Liquidação Realizado 2.540,00
16100014 16 de outubro de 2020 Pagamento Realizado 2.540,00