Dados do pagamento de número 01100024


  • Data do pagamento 01/10/2020
  • Valor 4.647,71 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 4.647,71 100104 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 40835

Dados do empenho de número 03080039
  • Empenho feito em 03/08/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: EQUATORIAL PAR A DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A.
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 012 - Secretaria de Administração
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0003 - Gestão e Manutenção da Secretaria de Administração
  • Projeto / Atividade: 2.006 - Manutenção da Secretaria Municipal de Adminstração
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNCIPAIS, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2020.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
03080039 3 de agosto de 2020 Empenho Realizado 4.647,71
03080037 3 de agosto de 2020 Liquidação Realizado 4.647,71
01100024 1 de outubro de 2020 Pagamento Realizado 4.647,71