Dados do pagamento de número 22100009


  • Data do pagamento 22/10/2020
  • Valor 1.234,59 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1.234,59 39712 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 40835

Dados do empenho de número 02100013
  • Empenho feito em 02/10/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: AUTO POSTO SEG BEM LTDA-EPP
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '008/2020-PPSRP'
  • Unidade orçamentária: 012 - Secretaria de Administração
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0003 - Gestão e Manutenção da Secretaria de Administração
  • Projeto / Atividade: 2.006 - Manutenção da Secretaria Municipal de Adminstração
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 - CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 008/2020 - VIGENCIA 28/09/2021.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02100013 2 de outubro de 2020 Empenho Realizado 1.234,59
02100013 2 de outubro de 2020 Liquidação Realizado 1.234,59
22100009 22 de outubro de 2020 Pagamento Realizado 1.234,59