Dados do pagamento de número 10110083


  • Data do pagamento 10/11/2020
  • Valor 138,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 138,00 111028 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 40835

Dados do empenho de número 29100011
  • Empenho feito em 29/10/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: CARTORIO DO UN ICO OFICIO DE PRIMAVERA
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 012 - Secretaria de Administração
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0003 - Gestão e Manutenção da Secretaria de Administração
  • Projeto / Atividade: 2.006 - Manutenção da Secretaria Municipal de Adminstração
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: SERVIÇOS CARTORARIOS PRESTADOS NA AUTENTICAÇÕES DE KITS PREFEITO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITADO.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
29100011 29 de outubro de 2020 Empenho Realizado 138,00
29100003 29 de outubro de 2020 Liquidação Realizado 138,00
10110083 10 de novembro de 2020 Pagamento Realizado 138,00