Dados do pagamento de número 10110030


  • Data do pagamento 10/11/2020
  • Valor 1.254,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1.062,90 111020 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 38464X
Retenções N/A 191,10 0 N/A N/A N/A N/A

Dados do empenho de número 30100142
  • Empenho feito em 30/10/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: JOANA DARC ARA UJO MARTINS
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 022 - Pragrama - SUS/ESTADO.
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 301 - Atenção Básica
  • Programa de governo: 0010 - Gestão e Manutenção da Secretaria de Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.072 - Manutenção da Estratégia Saúde da Familia - ESF
  • Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
  • Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de custeio
  • Histórico: SERVIÇO PRESTADO DE ENFERMAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - LOCAL: ESF (ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) - PEDREIRA, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2020.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
30100142 30 de outubro de 2020 Empenho Realizado 1.254,00
30100093 30 de outubro de 2020 Liquidação Realizado 1.254,00
10110030 10 de novembro de 2020 Pagamento Realizado 1.254,00