Dados do pagamento de número 29100016


  • Data do pagamento 29/10/2020
  • Valor 891,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 891,00 102901 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 40835

Dados do empenho de número 29100035
  • Empenho feito em 29/10/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: PIROPESCA COM. DE ARTIGOS DE PESCA - EIREL I
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 012 - Secretaria de Administração
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0003 - Gestão e Manutenção da Secretaria de Administração
  • Projeto / Atividade: 2.006 - Manutenção da Secretaria Municipal de Adminstração
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO BOMBEIRO MIRIM , RELIZADO NESTE MUNICIPIO DE QUATIPURU.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
29100035 29 de outubro de 2020 Empenho Realizado 996,00
29100013 29 de outubro de 2020 Liquidação Realizado 891,00
29100012 29 de outubro de 2020 Liquidação Realizado 105,00
29100016 29 de outubro de 2020 Pagamento Realizado 891,00
29100015 29 de outubro de 2020 Pagamento Realizado 105,00