Dados do pagamento de número 30120034


  • Data do pagamento 30/12/2020
  • Valor 139,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 139,00 123007 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 141682

Dados do empenho de número 20110010
  • Empenho feito em 20/11/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: CLEBSON P.DA R OSA-ME EIRELI
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 012 - Secretaria de Administração
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0003 - Gestão e Manutenção da Secretaria de Administração
  • Projeto / Atividade: 2.006 - Manutenção da Secretaria Municipal de Adminstração
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: AQUISIÇÃO DE TINTA PARA PINTURA DA SALA ONDE FUNCIONA A CONTABILIDADE NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITADO.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
20110010 20 de novembro de 2020 Empenho Realizado 139,00
20110016 20 de novembro de 2020 Liquidação Realizado 139,00
30120034 30 de dezembro de 2020 Pagamento Realizado 139,00