Dados do pagamento de número 01120019


  • Data do pagamento 01/12/2020
  • Valor 20.718,94 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 17.707,97 120103 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 38464X
Retenções N/A 3.010,97 0 N/A N/A N/A N/A

Dados do empenho de número 30110085
  • Empenho feito em 30/11/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: FOLHA-FMS-PSF- CONTRATADO
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 022 - Pragrama - SUS/ESTADO.
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 301 - Atenção Básica
  • Programa de governo: 0010 - Gestão e Manutenção da Secretaria de Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.072 - Manutenção da Estratégia Saúde da Familia - ESF
  • Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
  • Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de custeio
  • Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FMS- PSF - CONTRATADO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
30110085 30 de novembro de 2020 Empenho Realizado 20.718,94
30110078 30 de novembro de 2020 Liquidação Realizado 20.718,94
01120019 1 de dezembro de 2020 Pagamento Realizado 20.718,94