Dados do pagamento de número 03010016


  • Data do pagamento 03/01/2020
  • Valor 6.202,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 6.202,00 10305 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 392790

Dados do empenho de número 02010009
  • Empenho feito em 02/01/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: A.R.DA ROSA SE RVIÇOS-ME
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '010/2019- PPSRP'
  • Unidade orçamentária: 017 - Fundo Des.Educ.Bas.e Val.do Prof.Do.Mag.
  • Função: 12 - Educação
  • Subfunção: 368 - Educação Básica
  • Programa de governo: 0006 - Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação
  • Projeto / Atividade: 2.038 - Atividades de Apoio a Educação Básica - FUNDEB
  • Natureza da despesa: 3.3.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores
  • Fonte de recurso: Transferência do FUNDEB 40%
  • Histórico: LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO ONIBUS PLACA KNJ 7094 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2019 - PPSRP 010/2019 - VIGENCIA 17/06/2019 A 17/06/2020.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010009 2 de janeiro de 2020 Empenho Realizado 6.202,00
02010010 2 de janeiro de 2020 Liquidação Realizado 6.202,00
03010016 3 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 6.202,00