Dados do pagamento de número 24010004


  • Data do pagamento 24/01/2020
  • Valor 420,54 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 420,54 12401 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 338478

Dados do empenho de número 02010010
  • Empenho feito em 02/01/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: F.A. DA S. FAR IAS COMÉRCIO - EIRELI
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 016 - Contrapartida Municipal.
  • Função: 12 - Educação
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0006 - Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação
  • Projeto / Atividade: 2.028 - Manutenção da Secretaria de Educação
  • Natureza da despesa: 3.3.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Educação
  • Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPLAL DE EDUCAÇÕAO COM SUAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010010 2 de janeiro de 2020 Empenho Realizado 420,54
02010011 2 de janeiro de 2020 Liquidação Realizado 420,54
24010004 24 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 420,54