Dados do pagamento de número 10120133


  • Data do pagamento 10/12/2020
  • Valor 9.320,67 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 8.514,79 121010 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 40835
Retenções N/A 805,88 0 N/A N/A N/A N/A

Dados do empenho de número 30110113
  • Empenho feito em 30/11/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: FOLHA-ADM-COMI SSIONADO
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 012 - Secretaria de Administração
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0003 - Gestão e Manutenção da Secretaria de Administração
  • Projeto / Atividade: 2.006 - Manutenção da Secretaria Municipal de Adminstração
  • Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2020.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
30110113 30 de novembro de 2020 Empenho Realizado 9.320,67
30110097 30 de novembro de 2020 Liquidação Realizado 9.320,67
10120133 10 de dezembro de 2020 Pagamento Realizado 9.320,67