Dados do pagamento de número 21120033


  • Data do pagamento 21/12/2020
  • Valor 1.024,31 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1.024,31 39712 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 122408

Dados do empenho de número 01120048
  • Empenho feito em 01/12/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: AUTO POSTO SEG BEM LTDA-EPP
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 012 - Secretaria de Administração
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0003 - Gestão e Manutenção da Secretaria de Administração
  • Projeto / Atividade: 2.006 - Manutenção da Secretaria Municipal de Adminstração
  • Natureza da despesa: 3.3.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DO GABINETE DO PREFEITO, DESPESA REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
01120048 1 de dezembro de 2020 Empenho Realizado 1.024,31
01120069 1 de dezembro de 2020 Liquidação Realizado 1.024,31
21120033 21 de dezembro de 2020 Pagamento Realizado 1.024,31