Dados do pagamento de número 04020003


  • Data do pagamento 04/02/2020
  • Valor 300,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 300,00 20402 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 141682

Dados do empenho de número 29010013
  • Empenho feito em 29/01/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: LEANDRO MENDON ÇA DA SILVA
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 012 - Secretaria de Administração
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0003 - Gestão e Manutenção da Secretaria de Administração
  • Projeto / Atividade: 2.006 - Manutenção da Secretaria Municipal de Adminstração
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM A TRABALHO PARA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL EM BELEM-PA E AGENCIA REGIONAL DO TRABALHO EM CASTANHAL NO PERIODO DE 04/02 À 06/02/2020 - CONFORME PORTARIA Nº07 EM ANEXO.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
29010013 29 de janeiro de 2020 Empenho Realizado 300,00
29010006 29 de janeiro de 2020 Liquidação Realizado 300,00
04020003 4 de fevereiro de 2020 Pagamento Realizado 300,00