Dados do pagamento de número 10020025


  • Data do pagamento 10/02/2020
  • Valor 2.794,61 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 2.182,57 21003 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 38464X
Retenções N/A 612,04 0 N/A N/A N/A N/A

Dados do empenho de número 30010036
  • Empenho feito em 30/01/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: FOLHA-FMS-S.BU CAL-CONTRATADO
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 022 - Pragrama - SUS/ESTADO.
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 301 - Atenção Básica
  • Programa de governo: 0010 - Gestão e Manutenção da Secretaria de Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.073 - Manutenção da Estratégia Saúde Bucal - ESB
  • Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
  • Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de custeio
  • Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FMS- S.BUCAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
30010036 30 de janeiro de 2020 Empenho Realizado 2.794,61
30010032 30 de janeiro de 2020 Liquidação Realizado 2.794,61
10020025 10 de fevereiro de 2020 Pagamento Realizado 2.794,61