Dados do pagamento de número 22010013


  • Data do pagamento 22/01/2020
  • Valor 11,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 11,00 12202 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 40835

Dados do empenho de número 02010059
  • Empenho feito em 02/01/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: CLEBSON P.DA R OSA-ME EIRELI
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 012 - Secretaria de Administração
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0003 - Gestão e Manutenção da Secretaria de Administração
  • Projeto / Atividade: 2.006 - Manutenção da Secretaria Municipal de Adminstração
  • Natureza da despesa: 3.3.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONFORME SOLICITADO.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010059 2 de janeiro de 2020 Empenho Realizado 11,00
02010056 2 de janeiro de 2020 Liquidação Realizado 11,00
22010013 22 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 11,00