Dados do pagamento de número 15010011


  • Data do pagamento 15/01/2020
  • Valor 28,11 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 800,00 9211 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 141682
N/A Débito 28,11 9211 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 175927

Dados do empenho de número 14010006
  • Empenho feito em 14/01/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: COMERCIAL DO F ERRO LTDA
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 017 - Sec. de Obras, Urbanismo e Terras Patrim
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0008 - Gestão e Manutenção da Sec. de Obras, urbanismo e Saneamento
  • Projeto / Atividade: 2.054 - Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Terras Patrominiais
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO (BOTAS) PARA FUNCIONARIOS PARA OS FUNCIONARIOS DA GARAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME SOLICITADO.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
14010006 14 de janeiro de 2020 Empenho Realizado 828,11
15010005 15 de janeiro de 2020 Liquidação Realizado 828,11
15010011 15 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 28,11
15010010 15 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 800,00