Dados do pagamento de número 14010045


  • Data do pagamento 14/01/2020
  • Valor 473,30 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 473,30 9211 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 141682

Dados do empenho de número 13010003
  • Empenho feito em 13/01/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: COMERCIAL DO F ERRO LTDA
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 017 - Sec. de Obras, Urbanismo e Terras Patrim
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0008 - Gestão e Manutenção da Sec. de Obras, urbanismo e Saneamento
  • Projeto / Atividade: 2.054 - Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Terras Patrominiais
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA OS FUNCIONARIOS DA GARAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME SOLICITADO.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
13010003 13 de janeiro de 2020 Empenho Realizado 473,30
14010010 14 de janeiro de 2020 Liquidação Realizado 473,30
14010045 14 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 473,30