Dados do pagamento de número 07010009


  • Data do pagamento 07/01/2020
  • Valor 372,89 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 372,89 9211 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 141682

Dados do empenho de número 06010009
  • Empenho feito em 06/01/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: COMERCIAL DO F ERRO LTDA
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 017 - Sec. de Obras, Urbanismo e Terras Patrim
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0008 - Gestão e Manutenção da Sec. de Obras, urbanismo e Saneamento
  • Projeto / Atividade: 2.054 - Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Terras Patrominiais
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PARA CONTRUIR FORMAS PARA CONCRETAR GALERIAS DE ESCOAMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME SOLICITADO.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
06010009 6 de janeiro de 2020 Empenho Realizado 372,89
07010008 7 de janeiro de 2020 Liquidação Realizado 372,89
07010009 7 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 372,89