Dados do pagamento de número 23010001


  • Data do pagamento 23/01/2020
  • Valor 150,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 150,00 12301 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 141682

Dados do empenho de número 23010001
  • Empenho feito em 23/01/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: OSVALMEIRE DA SILVA SANTOS
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 012 - Secretaria de Administração
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0003 - Gestão e Manutenção da Secretaria de Administração
  • Projeto / Atividade: 2.006 - Manutenção da Secretaria Municipal de Adminstração
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: CONCESSÃO DE DIARIA A SERVIDORA PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM A BELÉM-PA, OBJETIVANDO PARTICIPAÇÃO EM UM TREINAMENTO DO SISTEMA DE COMPRAS NA FAMEP, REALIZADO NO DIA 23/01/2020 - CONFORME PORTARIA EM ANEXO.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
23010001 23 de janeiro de 2020 Empenho Realizado 150,00
23010003 23 de janeiro de 2020 Liquidação Realizado 150,00
23010001 23 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 150,00