Dados do pagamento de número 20010015


  • Data do pagamento 20/01/2020
  • Valor 10.434,05 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 9.554,32 12001 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 40835
Retenções N/A 879,73 0 N/A N/A N/A N/A

Dados do empenho de número 02010091
  • Empenho feito em 02/01/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: FOLHA-ADM-COMI SSIONADO
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 012 - Secretaria de Administração
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0003 - Gestão e Manutenção da Secretaria de Administração
  • Projeto / Atividade: 2.006 - Manutenção da Secretaria Municipal de Adminstração
  • Natureza da despesa: 3.1.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010091 2 de janeiro de 2020 Empenho Realizado 10.434,05
02010085 2 de janeiro de 2020 Liquidação Realizado 10.434,05
20010015 20 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 10.434,05