Dados do pagamento de número 12040010


  • Data do pagamento 12/04/2024
  • Valor 100,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 100,00 0 Banco do Brasil S.A. STM 0130 1255525

Dados do empenho de número 05030071
  • Empenho feito em 05/03/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: LEONAN DA SILV A SANTOS
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 014 - Instituto de Desen. do Mun. de Rurópolis
  • Função: 16 - Habitação
  • Subfunção: 482 - Habitação Urbana
  • Programa de governo: 0007 - Infra-estrutura Urbana e Rural
  • Projeto / Atividade: 6.001 - Manutencao das Atividades IDMR
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: CONCESSAO DE 2 DIARIAS PARA SANTAREM, PERIODO 05/06 MAR, AO PRESIDENTE IDMR EM VIAGEM ADMINISTRATIVA DO ORGÃO AO INCRA PARA RECEBER TITULOS, CONF PORTARIA 005/2024

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
05030071 5 de março de 2024 Empenho Realizado 560,00
05030078 5 de março de 2024 Liquidação Realizado 560,00
05030054 5 de março de 2024 Pagamento Realizado 560,00