Dados do pagamento de número 30040062


  • Data do pagamento 30/04/2024
  • Valor 14.154,45 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 12.616,34 0 Banco do Brasil S.A. STM 0130 1255509

Dados do empenho de número 29040047
  • Empenho feito em 29/04/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO FMS
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal'
  • Unidade orçamentária: 010 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa de governo: 0004 - Gestão de Saúde Pública
  • Projeto / Atividade: 2.074 - Manutencao do Hospital Municipal/Program a MAC
  • Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
  • Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
  • Histórico: folha de pagamento dos servidores ACS temporários, referente ao mês de abril.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
29040047 29 de abril de 2024 Empenho Realizado 4.518,38
30040026 30 de abril de 2024 Liquidação Realizado 4.518,38
30040065 30 de abril de 2024 Pagamento Realizado 4.518,38