Resultado da consulta de empenhados, liquidados e pagos
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Consulta realizada doneExercício de 2017 
141 ENCONTRADOS. TOTAL EMPENHADO: R$ 4.423.222,63. TOTAL LIQUIDADO: R$ 463.191,85. TOTAL PAGO: R$ 75.522,46
Empenho/Data
Fornecedor
Órgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Detalhar
empenho
Empenho: 05010001 - Data: 05/01/2017
AUTO CENTER PICA PAU LTDA EPP
Secretaria Municipal de Saúde
serviços de manutenção e conservação da Ambulância do SAMU, de placa QDR 4612, junto a Sec Mun de Saúde
513,00 513,00 0,00 visibility Detalhes
Empenho: 05010002 - Data: 05/01/2017
JANILSON JACKSON DA SILVA DOS REIS
Secretaria Municipal de Saúde
serviços de confecção de placas de identificação das Unidades Basicas de Saúde, dos Bairros:Guarani, São Tomé, Nova Brasília e Pedrinhas
3.421,50 3.421,50 0,00 visibility Detalhes
Empenho: 05010003 - Data: 05/01/2017
WUESLEY SILVA DOS REIS
Secretaria Municipal de Saúde
serviços prestados na confecção de prateleiras em madeira, junto a Cobertura da Atenção Basica, deste município
1.316,00 1.316,00 0,00 visibility Detalhes
Empenho: 09010001 - Data: 09/01/2017
ADRIANA BARROS DOS SANTOS
Secretaria Municipal de Saúde
fornecimento de refeições,destinados ao servidores do SAMU,junto a Sec Mun de Saúde,relativo ao período de 01 a 31/12/2016
2.372,00 2.372,00 0,00 visibility Detalhes
Empenho: 02010001 - Data: 02/01/2017
SARAIVA & CIA LTDA
Secretaria Municipal de Transportes
ref a Medição Final de Serviços de Engenharia de Trafego, com Realização Asfaltica Horizontal/Vertical, neste município
16.089,82 16.089,82 0,00 visibility Detalhes
Empenho: 04010001 - Data: 04/01/2017
GONÇALVES & DIAS LTDA.
Secretaria Municipal de Transportes
aquisição de lubrificantes,destinados a manutenção veículos, junto a Sec Municipal de Transporte.
1.706,00 1.706,00 0,00 visibility Detalhes
Empenho: 02010002 - Data: 02/01/2017
DENISE DE JESUS QUADROS
Secretaria Municipal de Finanças
fornecimento de refeição destinado aos Funcionários da Contabilidade deste prefeitura,referente ao mes de Dezembro de 2016.
893,00 893,00 0,00 visibility Detalhes
Empenho: 02010003 - Data: 02/01/2017
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUDORA DE ENERGIA S.A
Secretaria Municipal de Saúde
fornecimento de energia elétrica, destinada a manutenção das Unidades de Saúde, junto ao ESF, deste município.
95.000,00 0,00 0,00 visibility Detalhes
Empenho: 05010005 - Data: 05/01/2017
FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS
Secretaria Municipal de Administração
serviços prestados como cadastradores,c/jornada de trabalho de 40 horas semanais,relativo ao período de 05/01 a 05/02/2017,junto a Sec Mun de Administração
22.750,00 0,00 0,00 visibility Detalhes
Empenho: 04010002 - Data: 04/01/2017
ALMEIDA E MARTINS FUNERÁRIA LTDA-ME
Secretaria Mun de Assistência Social
serviços funerários,destinado a pessoa carente recursos, junto a Sec Mun de Assist Social
3.950,00 3.950,00 0,00 visibility Detalhes

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