Dados do pagamento de número 29090025


  • Data do pagamento 29/09/2020
  • Valor 3.600,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 3.600,00 92901 Banco do Brasil S.A. SOURE 1151 26336

Dados do empenho de número 21090004
  • Empenho feito em 21/09/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: 0.C.KAUFFMANN- ME COMÉRCIO E SERVIÇOS
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 014 - Secret.Munic.de Administracao e Financas
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0002 - Gestão Pública
  • Projeto / Atividade: 2.007 - Gestão da Secretaria Municipal de Finanças e Administração
  • Natureza da despesa: 3.3.90.40.00 - Serv. tecnolo gia informação /comunic.- PJ
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: serviço licença de uso e manutençao do sistema de informatica, referente ao mês setembro/2020.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
21090004 21 de setembro de 2020 Empenho Realizado 3.600,00
21090018 21 de setembro de 2020 Liquidação Realizado 3.600,00
29090025 29 de setembro de 2020 Pagamento Realizado 3.600,00