Dados do pagamento de número 00000019


  • Data do pagamento 25/01/2022
  • Valor 900,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Cheque 900,00 1435 Banco do Estado do Pará S.A. SALVATERRA 0093 3861414

Dados do empenho de número 00000012
  • Empenho feito em 10/01/2022
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: MARCELO DE FRE ITAS GOMES
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II'
  • Unidade orçamentária: 011 - Camara Municipal
  • Função: 01 - Legislativa
  • Subfunção: 031 - Ação Legislativa
  • Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
  • Projeto / Atividade: 2.001 - manuntenção da câmara municipal
  • Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
  • Histórico: SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO E LIMPESA DA PARTE EXTERNA PREDIO CÂMARA MUNICIPAL

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
00000012 10 de janeiro de 2022 Empenho Realizado 900,00
00000012 20 de janeiro de 2022 Liquidação Realizado 900,00
00000019 25 de janeiro de 2022 Pagamento Realizado 900,00