Dados do pagamento de número 13010004


  • Data do pagamento 13/01/2020
  • Valor 300,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 300,00 28901 Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL 1674 6915566

Dados do empenho de número 13010002
  • Empenho feito em 13/01/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: JULIO CESAR PA IVA CUNHA
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 005 - Fundo Municipal de Educação/FUNDEB
  • Função: 12 - Educação
  • Subfunção: 368 - Educação Básica
  • Programa de governo: 0003 - Gestão Pública
  • Projeto / Atividade: 2.034 - Gestão do Fundo Municipal de Educação
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Educação
  • Histórico: concessão de 03(três) diárias a servidor, no período de 13 à 15 de janeiro de 2020, para custear despesas com locomoção, a fim de participar de reuniões na Zona Rural do Municipio de Santa Cruz do Arari/PA, na execução das atividades do comitê do Plano Municipal de Saneamento Basico - PMSB, conforme portaria N°003/2020 - SEMAD/PMSCA.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
13010002 13 de janeiro de 2020 Empenho Realizado 300,00
13010004 13 de janeiro de 2020 Liquidação Realizado 300,00
13010004 13 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 300,00