Dados do pagamento de número 19040010


  • Data do pagamento 19/04/2024
  • Valor 3.350,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 3.143,05 0 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 240494

Dados do empenho de número 25030012
  • Empenho feito em 25/03/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: EMILLY DE CASS IA MENDONÇA DA SILVA
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 008 - Secretaria Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0002 - Administração Geral
  • Projeto / Atividade: 2.065 - Funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde
  • Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
  • Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Saúde
  • Histórico: SERVIÇOS PRESTADO COMO TERAPEUTA OCUPACIONAL NO ATENDIMENTO REALIZADO NO NUCLEO DE ATENDIMENTO REFERENTE AO MêS DE MARÇO.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
25030012 25 de março de 2024 Empenho Realizado 3.350,00
28030127 28 de março de 2024 Liquidação Realizado 3.350,00
19040010 19 de abril de 2024 Pagamento Realizado 3.350,00