Dados do pagamento de número 22040006


  • Data do pagamento 22/04/2024
  • Valor 1.300,15 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1.300,15 0 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 37923

Dados do empenho de número 12040001
  • Empenho feito em 12/04/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: COMERCIAL DO F ERRO LTDA
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II'
  • Unidade orçamentária: 005 - Sec. Mun. de Obras,Transp.e Serv. Urbano
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0002 - Administração Geral
  • Projeto / Atividade: 2.016 - Manutenção da Sec. de Obras, Transporte e Serviços Urbanos
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: Aquisição de materiais de construção diversos para a manutenção de setores da Administração municipal

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
12040001 12 de abril de 2024 Empenho Realizado 1.300,15
22040004 22 de abril de 2024 Liquidação Realizado 1.300,15
22040006 22 de abril de 2024 Pagamento Realizado 1.300,15