Dados do pagamento de número 08060001


  • Data do pagamento 08/06/2020
  • Valor 475,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 475,00 29819 Banco do Brasil S.A. SANTA MARIA 2586 112879

Dados do empenho de número 05060001
  • Empenho feito em 05/06/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: AC FARIAS COM DE PECAS E SER VIÇOS LTDA - E PP
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 080 - Recursos Vinculados - Fns,Convênio e Out
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa de governo: 0010 - Gestão e Manut.da Secretaria Municipal de Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.069 - Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de custeio
  • Histórico: Aqusição de peças para manutenção da ambulancia do SAMU placa: QDQ-6702, para atender a Secretaria de Saude.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
05060001 5 de junho de 2020 Empenho Realizado 527,00
08060001 8 de junho de 2020 Empenho Anulado 52,00
08060001 8 de junho de 2020 Liquidação Realizado 475,00
08060001 8 de junho de 2020 Pagamento Realizado 475,00