Câmara Municipal de Santarém ( 02/01/2018 a 30/12/2022 ) - PA
Dados do pagamento de número 21110001
- Data do pagamento 21/11/2022
- Valor 3.910,10 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 3.910,10 | 0 | Banco do Brasil S.A. | SANTAREM | 0130 | 1056719 |
Dados do empenho de número 17110002
- Empenho feito em 17/11/2022
- Tipo: Ordinário
- Credor: AZUL LINHAS AE REAS BRASILEIR AS S.A
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II'
- Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Santarém
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara
- Natureza da despesa: 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
- Histórico: passagens aereas, no trecho SANTARÉM/BELÉM/SANTARÉM, em favor da servidora ROSIDELMA SANTOS, no período de 25 a 26/11/2022, conforme Portaria Nº 324/2022.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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17110002 | 17 de novembro de 2022 | Empenho | Realizado | 3.910,10 |
17110004 | 17 de novembro de 2022 | Liquidação | Realizado | 3.910,10 |
21110001 | 21 de novembro de 2022 | Pagamento | Realizado | 3.910,10 |