Dados do pagamento de número 01040002


  • Data do pagamento 01/04/2016
  • Valor 879,70 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Cheque 879,70 850934 Banco do Brasil S.A. S.DOMINGO CAPIM 1341 103853

Dados do empenho de número 28030002
  • Empenho feito em 28/03/2016
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: ANA NEIVA GOME S DE ALMEIDA 7 1459340272
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '003/2015'
  • Unidade orçamentária: 001 - Câmara Mun.de São Domingos do Capim
  • Função: 01 - Legislativa
  • Subfunção: 031 - Ação Legislativa
  • Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
  • Projeto / Atividade: 2.001 - Câmara Mun. de São Domingos do Capim
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
  • Fonte de recurso: Part. rec. da União (FPM,ITR,ICMS desn)
  • Histórico: Material de Consumo-Expediente.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
28030002 28 de março de 2016 Empenho Realizado 879,70
30030002 30 de março de 2016 Liquidação Realizado 879,70
01040002 1 de abril de 2016 Pagamento Realizado 879,70