Dados do pagamento de número 19010030


  • Data do pagamento 19/01/2016
  • Valor 100.000,60 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 100.000,60 29802 Banco do Brasil S.A. AG.SÁO FELIX 4411 125725

Dados do empenho de número 04010008
  • Empenho feito em 04/01/2016
  • Tipo: Global
  • Credor: LG PRODUTOS HO SPILARES LTDA
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: 'PP112/2015'
  • Unidade orçamentária: 006 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa de governo: 0005 - Gestão Eficiente da Saúde Municipal
  • Projeto / Atividade: 2.041 - Manutenção das Unidades Hospitalares
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
  • Fonte de recurso: Recursos ordinários
  • Histórico: Primeiro aditivo ao contrato 20150226, de aquisição de insumos hospitalares para atender as nescessiddes das Unidades Hospitalares com vigencia ate 31/03/2015.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
04010008 4 de janeiro de 2016 Empenho Realizado 149.292,47
15010013 15 de janeiro de 2016 Liquidação Realizado 100.000,60
19010030 19 de janeiro de 2016 Pagamento Realizado 100.000,60
12020041 12 de fevereiro de 2016 Liquidação Realizado 49.291,80
12020038 12 de fevereiro de 2016 Pagamento Realizado 49.291,80
01090036 1 de setembro de 2016 Empenho Anulado 0,07