Dados do pagamento de número 21010040


  • Data do pagamento 21/01/2016
  • Valor 2,02 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 2,02 12101 Banco do Brasil S.A. AG.SÁO FELIX 4411 130281

Dados do empenho de número 21010023
  • Empenho feito em 21/01/2016
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: INSTITUTO NACI ONAL DE SEGURO SOCIAL
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 011 - Fundo Municipal de Assistência Social
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
  • Programa de governo: 0006 - Promoção a Igualdade Social e o Desenvolvimento Humano
  • Projeto / Atividade: 2.104 - Manutenção do CREAS
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serv. de Terc. Pesso a Jurídica
  • Fonte de recurso: Transferências de recursos do FNAS
  • Histórico: pgto de ATM/MULTA E JUROS, ref. ao INSS FUNCIONAL dos prestadores de serviços - CREAS SEMTEPS REF. 12/2015.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
21010023 21 de janeiro de 2016 Empenho Realizado 2,02
21010036 21 de janeiro de 2016 Liquidação Realizado 2,02
21010040 21 de janeiro de 2016 Pagamento Realizado 2,02