Dados do pagamento de número 04010012


  • Data do pagamento 04/01/2016
  • Valor 39,25 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 39,25 0 Banco do Brasil S.A. AG.SÁO FELIX 4411 124745

Dados do empenho de número 04010633
  • Empenho feito em 04/01/2016
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: BANCO DO BRASI L S/A
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 006 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0005 - Gestão Eficiente da Saúde Municipal
  • Projeto / Atividade: 2.028 - Manutenção da Secretaria executiva Municipal de Saúde
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serv. de Terc. Pesso a Jurídica
  • Fonte de recurso: Recursos ordinários
  • Histórico: Tar. Doc/Ted Eletrônico da conta 12474-5

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
04010633 4 de janeiro de 2016 Empenho Realizado 39,25
04010147 4 de janeiro de 2016 Liquidação Realizado 39,25
04010012 4 de janeiro de 2016 Pagamento Realizado 39,25