Destalhes do empenho de número 06050015


  • Empenho feito em 06/05/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: RENATO JANSE A MARO
  • CNPJ: XXX.737.262-XX
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 006 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa de governo: 0004 - Município Saudável
  • Projeto / Atividade: 2.130 - Manutenção dos Serviços de Pronto Atendimento Móvel - SAMU
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
  • Histórico: diárias de viagem pago a Motorista, lotado no SAMU, para remoção de paciente de TFD, na cidade de Belém-PA, no dia 27/04 a 29/04/2024.Port.743/2024
Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
06050015 6 de maio de 2024 Empenho Realizado 2.386,48
06050028 6 de maio de 2024 Liquidação Realizado 2.386,48
07050004 7 de maio de 2024 Pagamento Realizado 2.386,48