Destalhes do empenho de número 06050018


  • Empenho feito em 06/05/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: DAVID ELIZONDO SOUZA
  • CNPJ: XXX.760.882-XX
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 006 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa de governo: 0004 - Município Saudável
  • Projeto / Atividade: 2.116 - Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
  • Histórico: diárias de viagem pago a Motorista, lotado na UPA, para levar o Sec. de Saúde, para participar da reunião no HRRM, na cidade de Rio Maria-PA, no dia 29/04/2024.Port.746/2024
Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
06050018 6 de maio de 2024 Empenho Realizado 517,59
06050031 6 de maio de 2024 Liquidação Realizado 517,59
07050013 7 de maio de 2024 Pagamento Realizado 517,59