Destalhes do empenho de número 28020011


  • Empenho feito em 28/02/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: CARLA MARIA RO DRIGUES SILVA
  • CNPJ: XXX.739.452-XX
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 006 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa de governo: 0004 - Município Saudável
  • Projeto / Atividade: 2.122 - Manutenção das Unidades Hospitalares
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
  • Histórico: diárias de viagem pago a Téc.Enf., lotada na UMI, para acompanhar paciente de TFD, na cidade de Ourilândia do Norte-PA, no dia 18/02/2024.Port.355/2024
Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
28020011 28 de fevereiro de 2024 Empenho Realizado 105,00
28020011 28 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 105,00
28020028 28 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 105,00