Destalhes do empenho de número 01030025


  • Empenho feito em 01/03/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: FAGNER SOUSA L IMA
  • CNPJ: XXX.523.152-XX
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 006 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa de governo: 0004 - Município Saudável
  • Projeto / Atividade: 2.116 - Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
  • Histórico: diárias de viagem pago a Téc.Enf., lotado na UPA, para acompanhar paciente de TFD, para a cidade de Redenção-PA, no dia 25/02/2024.Port.393/2024
Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
01030025 1 de março de 2024 Empenho Realizado 160,00
01030027 1 de março de 2024 Liquidação Realizado 160,00
01030052 1 de março de 2024 Pagamento Realizado 160,00