Destalhes do empenho de número 27030009


  • Empenho feito em 27/03/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: RENATO JANSE A MARO
  • CNPJ: XXX.737.262-XX
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 006 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa de governo: 0004 - Município Saudável
  • Projeto / Atividade: 2.130 - Manutenção dos Serviços de Pronto Atendimento Móvel - SAMU
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
  • Histórico: Diárias pagas a motorista, lotado no SAMU, ref. a viagem p/ buscar paciente de alta em Our. do Norte-Pa, no dia 20/03/2024. Port. n° 554/2024
Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
27030009 27 de março de 2024 Empenho Realizado 105,00
27030011 27 de março de 2024 Liquidação Realizado 105,00
28030326 28 de março de 2024 Pagamento Realizado 105,00