Destalhes do empenho de número 21030072


  • Empenho feito em 21/03/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: MARIA DE NAZAR E MASCARENHA D E ALENCAR
  • CNPJ: XXX.953.622-XX
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 006 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa de governo: 0004 - Município Saudável
  • Projeto / Atividade: 2.130 - Manutenção dos Serviços de Pronto Atendimento Móvel - SAMU
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Saúde
  • Histórico: diárias de viagem pago a Téc.Enf.,lotada na SAMU, para acompanhar paciente de TFD, para a cidade de Ourilândia do Norte-PA, no dia 13/03/2024.Port.499/2024
Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
21030072 21 de março de 2024 Empenho Realizado 52,50
22030165 22 de março de 2024 Liquidação Realizado 52,50
22030071 22 de março de 2024 Pagamento Realizado 52,50