Dados do pagamento de número 06060023


  • Data do pagamento 06/06/2022
  • Valor 680,96 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 680,96 17155 Banco do Brasil S.A. AG.SÁO FELIX 4411 187801

Dados do empenho de número 02050211
  • Empenho feito em 02/05/2022
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: MARIA JOSE ALV ES DE SOUSA SI LVA
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal'
  • Unidade orçamentária: 006 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa de governo: 0004 - Município Saudável
  • Projeto / Atividade: 2.122 - Manutenção das Unidades Hospitalares
  • Natureza da despesa: 3.1.90.16.00 - Outras desp. variáveis pess oal civil
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
  • Histórico: Folha de pagamento da HMOJG- Hops. Mun. - Efetivos, referente a Plantão no mês 05/2022 da SEMSA.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02050211 2 de maio de 2022 Empenho Realizado 404,00
30050187 30 de maio de 2022 Liquidação Realizado 404,00
30050323 30 de maio de 2022 Pagamento Realizado 404,00