Dados do pagamento de número 15040022


  • Data do pagamento 15/04/2024
  • Valor 8.229,90 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 8.229,90 41501 Banco do Brasil S.A. AG.SÁO FELIX 4411 124745

Dados do empenho de número 19010121
  • Empenho feito em 19/01/2024
  • Tipo: Global
  • Credor: A R SILVEIRA L IMA COMERCIO D E ALIMENTOS LT DA
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: 'PE085-2022-SRP'
  • Unidade orçamentária: 006 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa de governo: 0004 - Município Saudável
  • Projeto / Atividade: 2.124 - Manutenção do CAPS
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Saúde
  • Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios, atendendo as necessidades da secretaria Executiva Municipal de saude SEMSA Contrato 20240047 PE nº085-2022-SRP

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
19010121 19 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 17.525,93
09020037 9 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 8.229,90
02040017 2 de abril de 2024 Liquidação Realizado 9.296,03
11040086 11 de abril de 2024 Pagamento Realizado 9.296,03
15040022 15 de abril de 2024 Pagamento Realizado 8.229,90