Dados do pagamento de número 15030040


  • Data do pagamento 15/03/2024
  • Valor 949,29 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 949,29 112090 Caixa Econômica Federal OURILANDIA DO N 3575 6240466

Dados do empenho de número 28020159
  • Empenho feito em 28/02/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: GLELCIENE NEVE S DE OLIVEIRA 74144839249
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 006 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0004 - Município Saudável
  • Projeto / Atividade: 2.108 - Manutenção da Secretaria Executiva de Saúde
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Saúde
  • Histórico: Prestação de serviços administrativos na Semsa Sede, ref. 02/2024.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
28020159 28 de fevereiro de 2024 Empenho Realizado 2.502,00
28020172 28 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 2.502,00
08030137 8 de março de 2024 Pagamento Realizado 2.502,00