Dados do pagamento de número 19030005


  • Data do pagamento 19/03/2024
  • Valor 120,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 120,00 14765 Banco do Brasil S.A. AG.SÁO FELIX 4411 190233

Dados do empenho de número 08030140
  • Empenho feito em 08/03/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: P S TEIXEIRA G OMES ME
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 011 - Fundo Municipal de Assistência Social
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0005 - Somos Todos Iguais
  • Projeto / Atividade: 2.136 - Manutenção da Sec. Exec. Mun. do Trabalho e Promoção Social
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: serviços de solda atendendo as demandas da SEMTEPS, mes 03/24. (SEMTEPS).

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
08030140 8 de março de 2024 Empenho Realizado 703,00
08030149 8 de março de 2024 Liquidação Realizado 703,00
19030045 19 de março de 2024 Pagamento Realizado 703,00