Dados do pagamento de número 19030007


  • Data do pagamento 19/03/2024
  • Valor 315,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 315,00 14765 Banco do Brasil S.A. AG.SÁO FELIX 4411 190233

Dados do empenho de número 18030023
  • Empenho feito em 18/03/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: ANGELO PEREIRA
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 006 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa de governo: 0004 - Município Saudável
  • Projeto / Atividade: 2.112 - Manutenção do Tratamento Fora do Domicílio - TFD
  • Natureza da despesa: 3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas
  • Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
  • Histórico: Ajuda de custo e fornecimento de passagem a paciente de TFD. Processo n° 444

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
18030023 18 de março de 2024 Empenho Realizado 1.496,00
18030029 18 de março de 2024 Liquidação Realizado 1.496,00
21030022 21 de março de 2024 Pagamento Realizado 1.496,00