Dados do pagamento de número 16040118


  • Data do pagamento 16/04/2024
  • Valor 240,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 240,00 41602 Banco do Brasil S.A. AG.SÁO FELIX 4411 124745

Dados do empenho de número 16040002
  • Empenho feito em 16/04/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: JOYCE KAMELLY COUTINHO DOS S ANTOS
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 006 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa de governo: 0004 - Município Saudável
  • Projeto / Atividade: 2.125 - Manutenção do CTA e SAE
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Saúde
  • Histórico: Díarias de viagem pago a Assistente Social, lotada no SAE/CTA, para participar do Itinerante da Saúde, como palestrante e realizar de teste rápido HIV,Sífilis, Hepatite C, na Lad.Vermelha, no dia 13/04 a 14/04/2024.Port.643/2024

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
16040002 16 de abril de 2024 Empenho Realizado 240,00
16040008 16 de abril de 2024 Liquidação Realizado 240,00
16040118 16 de abril de 2024 Pagamento Realizado 240,00